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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
分析、研究交通安全情况,制定预防和减少交通事故及治理整顿交通秩序的对策措施;指导、监督道路交通安全管理工作;组织处理特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件;打击涉证涉牌违法犯罪活动;负责交通警卫,参与处置突发事件和抢险保通的交通指挥;指导监督车辆管理和驾驶人管理工作;参与规划城乡道路建设和交通安全设施;组织实施交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育;管理指导双江县道路交通安全协会;承办领导交办的其他工作任务。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.扎实开展“减量控大”集中攻坚行动。明确“减量控大”目标任务,结合春季守护行动、夏季治安打击整治专项行动、“醒酒行动”等重点工作,紧盯重点路段、重点时段、重点车辆、重点违法,常态化派出执法小分队,联动乡镇派出所,发动“两站两员”,持续保持路面严管高压态势,坚决打好“减量控大”交通安全保卫战。2023年1月1日至12月31日,共查处道路交通违法行为41570起,其中酒后驾驶422起、无证驾驶1751起、摩托车违法载人2448起、不系安全带8270起、不戴安全头盔19398起、其他违法行为9281起。共接处道路交通事故2047起,与去年同期相比上升6.34%;死亡12人,与去年同期相比上升9.09%;受伤288人,与去年同期相比下降56.03%;财产损失82.03万元,与去年同期相比下降49.46%。
2.推进道路安全隐患排治。坚持预防为先、防范在前,围绕公路隐患排查治理“百日攻坚”专项行动,联合应急、交通、公路等单位,全面加强国省道、农村公路隐患排查力度,并针对事故多发、团雾多发、临水临崖等高风险路段进行重点排查,逐一制定整治措施,实行清单化管理,推动职能部门及时治理,有效提升安全保障水平。今年以来,共排查出929处(国道112处,省道9处,县道699处,乡道97处,村道12处)公路交通安全隐患点段,已全部完成治理,其中标准化治理102处、低成本治理827处。
3.强化宣传教育引导。把普法强基补短板专项行动与公安交警执法服务实践相结合,通过“七进”、“美丽乡村行”、“双微一抖”、劝导教育等宣传方式,多维度开展安全出行常识的普及宣传,推送发布交通安全警示曝光,拓宽宣传覆盖面,扩大社会影响力,提高群众遵守交通法规的自觉性,增强驾驶员的社会责任,时刻把“安全第一”放在心上,摒弃交通陋习,守法安全出行。2023年1月1日至12月31日,共开展交通安全宣传148场次,发放宣传资料57000余份,受教育群众达64000余人次,曝光严重交通违法驾驶人169人、典型交通案例39起,广泛营造浓厚的交通安全舆论氛围,筑牢广大交通参与者预防交通事故的思想防线。
4.提升车驾管工作服务新质效。持续深化公安交管以坚持以人民为中心的发展思想,以进一步便民利企、优化营商环境为目标,持续推进公安交管“放管服”改革新举措落地见效,聚焦群众办事难点、堵点,以优化服务流程、细化贴心服务、精化服务触角为举措,进一步简化办事环节、优化服务流程、改进服务方式,为群众提供高效、优质、便捷的车驾管业务服务。2023年1月1日至12月31日,共办理机动车业务13000余笔、驾驶证业务11000余笔,8家机动车登记服务站办理机动车业务6300余笔。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置6个内设机构,包括:车辆和驾驶员管理分所、事故预防和处理中队、秩序管理中队、城镇道路交通管理中队、勐库道路交通管理中队、小黑江中队。
我部门为一级预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:行政单位双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队。
纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致,作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年末实有人员编制6人。其中:行政编制6人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。
年末其他人员67人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员67人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年度收入合计922.75万元。其中:财政拨款收入922.69万元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.06万元,占总收入的0.01%。与上年1039.30万元相比,收入合计减少116.55万元,下降11.21%,减少的主要原因为:本年人员经费收入,车管成本、“五小工程”隐患路口整治等项目收入比上年减少,故本年收入合计较上年减少。其中:财政拨款收入比上年1039.23万元减少116.54万元,下降11.21%,减少的主要原因为:本年人员经费收入,车管成本、“五小工程”隐患路口整治等项目收入比上年减少,故本年财政拨款收入数较上年减少;上级补助收入增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;事业收入增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;经营收入增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;附属单位上缴收入增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;其他收入比上年0.07万元减少0.01万元,下降14.29%,减少的主要原因为:由于专项附加标准提高,民警缴纳个税减少,税务局退民警个税手续费相应减少,故其他收入比上年减少。
二、支出决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年度支出合计922.78万元。其中:基本支出777.22万元,占总支出的84.23%;项目支出145.55万元,占总支出的15.77%;上缴上级支出0.00万元,占总支出的0.00%;经营支出0.00万元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占总支出的0.00%。与上年1041.26万元相比,支出合计减少118.48万元,下降11.38%,减少的主要原因为:本年人员经费支出较上年减少,车管成本、“五小工程”隐患路口整治等项目支出较上年减少,故本年支出合计较上年减少。其中:基本支出与上年808.34万元相比减少31.12万元,下降3.85%,减少的主要原因为:2023年民警五险一金、辅警工资支出减少,故基本支出较上年减少;项目支出与上年232.92万元相比减少87.37万元,下降37.51%,减少的主要原因为:车管成本、“五小工程”隐患路口整治等项目支出较上年减少,故本年项目支出较上年减少。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出777.22万元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出744.21万元,占基本支出的95.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.01万元,占基本支出的4.25%。平均工资福利支出8.86万元。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出145.55万元。其中:基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况:
1.车管成本项目经费23.24万元,主要用于保障交通管理部门车辆管理所办理机动车注册登记、驾驶许可考试等车辆号牌、驾驶证、行驶证证芯及各类表格的行政成本,保障群众车辆落户,驾驶证申领等车管业务顺利开展;
2.推丘办案业务经费9.40万元,主要用于保障全县农村道路交通安全形势总体持续平稳,人民群众安全出行和防控重特大道路交通事故、预防和减少死亡交通事故;
3.城区监控网络及设备运行维护项目经费38.37万元,主要用于保障平安城市智能交通系统和违停抓拍系统设备及系统运行维护费,并支付网络租用费;
4.道路交通安全警示教育室专项经费3.00万元,主要用于保障交通事故案例开展警示教育,有效提升交通参与者安全意识,营造良好交通环境;
5.道路交通事故鉴定费、停车费及清障施救专项经费8.37万元,主要用于保障道路交通事故所需的死亡、伤情鉴定,事故车辆技术鉴定,涉事人员血液酒精含量鉴定费,扣留事故车辆租用停车场费用及清障拖车费用;
6.“五小工程”隐患路口整治项目经费10.00万元,主要用于保障道路交通隐患排查整治,在原有建设基础上进行增补、修复、完善,切实做到交岔路口有警示,达到有效控制车速效果,努力遏制重特大道路交通事故发生,确保人民群众生命财产安全;
7.双江县辖区道路交通标志标线专项经费0.37万元,主要用于保障施划县城损毁严重的部分道路标志标线,规范交通标线,规范道路交通行为,维护美丽县城良好交通形象;
8.中央转移支付办案及装备统筹业务经费36.86万元,主要用于保障基层公安机关执法办案及业务装备,提升执法办案效能;
9.协管员服装经费1.29万元,主要用于保障辅警服装更新及更换,按照新增人员数量及实际在职数新发、补发及换发;
10.农村安全监督员专项补助资金支出3.81万元,主要用于保障农村地区道路交通安全监督员工资,82名安全监督员每人每月补助40元;
11.车管综合业务用房建设专项经费10.00万元,主要用于保障双江县公安局交警大队新车管综合业务用房建设项目工程尾款付清;
12.交通安全业务补助经费0.76万元,主要用于保障道路交通安全4个“十百千”工程建设,不断夯实道路交通安全基层基础,推动道路交通安全治理模式向事前预防转型,有效预防和减少道路交通事故发生,着力提升人民群众的获得感、幸福感和安全感;
13.非财政拨款税务局返还民警个税手续费支出0.08万元,主要用于保障基层公安机关办案经费,确保交管工作顺利开展。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出922.69万元,占本年支出合计的99.99%。与上年1039.23万元相比减少116.54万元,下降11.21%,减少的主要原因为:本年人员经费支出,车管成本、“五小工程”隐患路口整治等项目支出比上年减少,故本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。;
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
4.公共安全(类)支出843.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.47%。主要用于人员工资福利支出、一般公用经费支出、一般行政管理事务支出、执法办案支出、其他公安支出;
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
8.社会保障和就业(类)支出28.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于归口管理的行政单位离退休退休人员公用经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他残疾人事业支出;
9.卫生健康(类)支出18.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出、其他行政事业单位医疗支出;
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
19.住房保障(类)支出31.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于住房公积金支出;
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元,决算为13.19万元,完成年初预算的263.80%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;;公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元,决算为12.56万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.22%,完成年初预算的314.00%;公务接待费支出年初预算为1.00万元,决算为0.63万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.78%,完成年初预算的63.00%,具体是国内接待费支出决算0.63万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元。
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元,支出决算为13.19万元,完成年初预算的263.80%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元,决算为12.56万元,完成年初预算的314.00%;公务接待费支出年初预算为1.00万元,决算为0.63万元,完成年初预算的63.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为:由于车辆购买年限长,维护费用支出增大,本年度公务用车及运行维护费增加,故“三公”经费支出决算数大于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算13.19万元,比上年22.12万元减少8.93万元,下降40.37%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;公务用车购置费支出决算增加/减少0.00万元,增长/下降0.00%;;公务用车运行维护费支出决算12.56万元,比上年21.59万元减少9.03万元,下降41.82%,减少的主要原因为:我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,实施公务用车制度改革,严格公务用车管理,故公务用车运行维护费较上年减少;公务接待费支出决算0.63万元,比上年0.53万元增加0.10万元,增长18.87%,增加的主要原因为:因开展道路交通安全“4个十百千”等专项业务,上级检查次数较上年增加导致公务接待较上年增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为:我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,实施公务用车制度改革,严格公务用车管理,故“三公”经费支出较上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于道路交通管理所需执法执勤车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次65人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级督导检查产生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出33.01万元,比上年61.88万元减少28.87万元,下降46.65%,主要原因是:本年劝导员工资从劳务费调整到其他工资福利支出,故机关运行经费支出较上年减少。单位机关运行经费主要用于日常公用经费支出,其中办公费1.58万元,水费2.20万元,电费0.38万元,维修(护)费0.18万元,公务接待费0.63万元,劳务费3.60万元,工会经费3.56万元,其他交通费15.68万元,其他商品和服务支出4.63万元,办公设备购置0.58万元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队资产总额1399.19万元,其中,流动资产11.11万元,固定资产1387.16万元(净值),对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.92万元(净值),无其他资产0.00万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年1474.91万元相比,本年资产总额减少75.72万元,减少5.13%,其中固定资产与上年1461.93万元相比减少74.77万元,减少5.07%。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额16.02万元,其中:政府采购货物支出5.57万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出10.44万元。授予中小企业合同金额7.62万元,其中:授予小微企业合同金额7.62万元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
双江自治县公安局交通警察大队严格按照预算法要求,做好预算编排、指标安排等相关工作,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,加强项目资金管理,充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接,对项目全过程跟踪问效,掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况,防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评,对项目进行考评。四是充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。2023年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通警察大队严格按相关规定执行年初预算,及时合理使用财政项目资金,严格按照规定的程序进行绩效评价,落实真实、客观、公正的要求,2023年项目绩效自评金额145.55万元,共13个项目,覆盖率为100.00%,综合评价为优秀。
(二)部门整体支出绩效自评表
(详见附件)
(三)项目支出绩效自评表
(详见附件)
五、其他重要事项情况说明
2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(三)年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(四)年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。
(五)基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)交通事故鉴定费:指在交通事故处理过程中,用于保障道路交通事故所需的死亡、伤情鉴定,事故车辆技术鉴定,涉事人员血液酒精含量鉴定等所需的费用。
(八)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53092500145101111