监督索引号53092500120100000
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第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、本部门政府采购预算表
十二、本部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目支出中期规划预算表
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室的主要职责是:
1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委和县委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。
2.承担和组织县委文件、文稿的起草;负责县委文件、文稿的修改、校核和签清;负责承办各乡(镇)、各部门向县委的请示、报告。
3.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作;负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。
4.负责党政领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作;负责县委文件、电报、信函等日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作;负责县委党务信息公开发布工作。
5.负责县委牵头接待上级领导及其他重要客人的组织协调;负责重要客情的收集;负责收集县级领导活动的日程安排。
6.负责县关心下一代工作委员会日常工作,协调、指导各乡(镇)关心下一代工作委员会办公室工作。
7.负责县委机关和领导的后勤保障服务和安全保卫工作。
8.承办县委和市委交办的其他工作任务。
(二)机构设置情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室设13个内设机构。分别是:综合调研一股、综合调研二股、常委办公室、综合股、信息股、法规股、督查考评股、关工委办公室、档案工作管理股、行政股、总值班室等。所属单位2个,分别是县档案馆(副科级)、县机要保密技术服务中心(股所级)。
(三)重点工作概述
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2025年重点工作:
1.全面贯彻落实党中央及省委、市委、县委重要会议精神。牵头开展督查督办,全力推动县委各项重大决策部署落地落实。
2.提高文稿服务质量。认真做好县委主要领导各类文稿、县委重要综合性文稿起草工作,加强研读党中央、省委、市委有关要求精神,准确把握县委重点工作部署,超前思考,超前谋划,关注重点,确保文稿符合双江发展实际。
3.精细安排会务活动。突出规矩规范,从县委全局和工作大局出发谋划工作,做到程序环节到位、请示报告到位、落实落地到位。突出提质增效,坚持“四办”主任联席会议和办公室主任定期碰头制度,对全县性重要会议实行年计划、月统筹、周安排,不断提高办会水平和质量。扎实做好县委常委会各项服务工作。
二、预算单位基本情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制44人,其中:行政编制25人,工勤人员编制9人,事业编制10人。在职实有36人,其中:财政全额保障36人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人,其中:离休0人,退休15人。
车辆编制4辆,实有车辆3辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入11275308.30元,其中:一般公共预算11275308.30元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年(2024年度)的10234087.15元对比增加1041221.15元,上升10.17%。主要原因分析:2025年增加2个采购项目,一般公共预算收入增长。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款总收入11275308.30元,其中:本年收入11275308.30元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11275308.30元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年(2024年度)的10234087.15元对比增加1041221.15元,上升10.17%。主要原因分析2025年增加2个采购项目,财政拨款收入增长。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出11275308.30元。财政拨款安排支出11275308.30元,其中:基本支出6945308.30元,与上年(2024年度)的7554087.15元对比减少608778.85元,下降8.06%。主要原因分析:我单位2025年工资支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出和按标准测算的经费减少,故基本支出减少。项目支出4330000元,与上年(2024年度)的2680000元对比增加1650000元,上升61.57%。主要原因分析:2025年增加了2个采购项目,故总体项目支出较上年(2024年)增长。
一、财政拨款安排支出按功能科目分类,具体支出情况为:
1.一般公共服务(类)支出9463656.96元,占财政拨款总支出的83.93%。主要用于档案事务一般公共服务支出、党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出;
2.社会保障和就业支出1076749.28元,占财政拨款总支出的9.55%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出、其他残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出;
3.卫生健康支出277732.06元,占财政拨款总支出的2.46%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出;
4.住房保障支出457170元,占财政拨款总支出的4.05%。主要用于住房公积金缴费支出。
五、县对下专项转移支付情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2025年无对下专项转移支付情况。
(一)与中央配套事项。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了部门政府采购预算,共涉及采购项目12个,部门政府采购预算总额831000元,其中:部门政府采购货物预算630000元、部门政府采购服务预算201000元、部门政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计596000元,较上年(2024年)预算的87000元增加509000元,增长585.06%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2025年因公出国(境)费预算为0元,与上年(2024年)对比无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2025年公务接待费预算为45000元,较上年(2024年)47000元减少2000元,下降4.26%。国内公务接待批次为90批次,共计接待450人次。
(三)公务用车购置及运行维护费。
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为551000元,较上年(2024年)40000元对比增加511000元,增长1277.5%。其中:公务用车购置费350000元,与上年(2024年)对比增加350000元;公务用车运行维护费201000元,较上年(2024年)40000元增加161000元,增长402.5%。共计购置公务用车1辆,2024年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.县委办公室运转专项经费1790000元。绩效目标:保障2025年办公室日常运转工作。一是完成县委、县委办公室文件、电报、信函的拟办、协调、修改、校对、呈批、清签等工作;二是完成县委、县委办公室文件、电报、信函的把关、印制、分发、传阅、清退等工作;三是完成县委办公室内部综合性文稿和办公室领导相关文稿的起草;四是完成县委领导、县委办公室领导工作用车的统筹安排工作。
2.公务用车购置经费350000元。绩效目标:完成2025年公务用车购置任务目标。
3.双江自治县项目采购专项经费1400000元。绩效目标:该项目内容涉密,不宜公开。
4.关工委工作专项经费20000元。绩效目标:为青少年健康成长办实事、做好事,发挥社会各方面力量,解决青少年成长、发展过程中的学习、工作等方面的实际问题和困难。
5.“五老”驻会人员专项经费20000元。绩效目标:完成2025年对同级党委批准从事关工委经常性工作的驻会老同志和“五老”宣讲员给予适当经费补助和关怀帮助;对“五老”从事关心下一代工作,根据工作安排到机关、学校、企业、乡(镇)、村(社区)开展宣讲和培训工作;在重要纪念日、重大庆典和春节、重阳节等传统节日以及生病、住院、家庭出现重大病故时及时探望慰问。
6.机要和保密工作专项经费100000元。绩效目标:完成全县日常保密工作。
7.机房建设、机房运维专项工作经费200000元。绩效目标:一是完成机房的正常运转及维护工作,确保机房设备正常运行;二是完成其他机房的运行维护工作,保证机房设备正常运行;三是完成机房网络畅通保障工作。
8.档案保护、征集、档案业务工作专项经费300000元。绩效目标:一是完成档案征集工作;二是负责依法接收乡镇、机关、团体、企业、事业单位到期应进馆档案及机构终止单位的全部档案;三是对馆藏各种门类和载体档案、资料进行系统化整理、编目和排列上架,编制各种实用的检索工具;四是负责对档案的保管价值进行鉴定并提出存毁意见,对档案进行科学保管,采取各种防治和抢救措施,确保档案完整安全,延长档案寿命;五是承办馆藏档案的划密和解密,全面及时地向社会开放到期应开放的档案;做好馆藏档案的统计工作,积极做好档案、资料的提供利用,档案寄存工作;六是做好重点档案的抢救与保护工作;七是依法收集、征集散存在外的记述和反映我县政治、经济与社会发展等方面的档案史料。
9.档案馆建设、爱国主义教育基地建设、数字化加工专项经费150000元。绩效目标:一是完成综合档案馆建设验收、审计结算等工作。二是完成爱国主义教育基地建设验收、审计结算等工作;三是完成数字化加工验收工作。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
6.政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室2025年机关运行经费安排522162.96元,主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年(2024年度)的566049.68元对比减少38395.6元,下降7.75%。我单位2025年工资支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出和按标准测算的经费减少。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会办公室资产总额:13454624.19元,其中,流动资产398760.90元,固定资产净值13055863.29元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产净值0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少973519.43元,其中:流动资产增加23786.15元,在建工程减少12093591.10元,固定资产增加11097530.92元,无形资产减少1245.40元。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆1辆,账面原值328000元,资产处置收入800元;其他报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。
(四)空表说明
1.2025年部门政府性基金预算支出预算表,本单位2025年无政府性基金预算支出预算,故此表为空表。
2.2025年部门政府购买服务预算表,本单位2025年无政府购买服务支出预算,故此表为空表。
3.2025年县对下转移支付预算表,本单位2025年无县对下转移支付预算,故此表为空表。
4.2025年县对下转移支付绩效目标表,本单位2025年无县对下转移支付预算,故此表为空表。
5.2025年转移支付补助项目支出预算表,本单位2025年无转移支付补助项目支付预算,故此表为空表。
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