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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)主要职能
负责辖区妇幼健康工作的管理、指导、考核,主要承担公共卫生服务,项目涵盖两癌(宫颈癌、乳腺癌)免费筛查、孕前优生健康检查、消除母婴传播工作(“乙肝、梅毒、艾滋病”)、产前筛查、孕产妇及儿童健康管理、先天性心脏病筛查、新生儿疾病筛查、儿童营养改善项目等惠民政策的实施。
(二)2023年度重点工作任务概述
1.着力提高妇幼健康服务能力。年初召开工作部署会,加强公卫与临床结合,三大部对辖区妇幼工作如何推进进行分析研究,实行月指导、季考核,不断加强辖区妇幼管理。通过月例会,对上月存在问题提出指导意见,针对薄弱环节进行培训,重点抓存在问题的整改落实,医务人员的技能提升,各项目服务的流程管理。全年共召开全县妇幼工作推进会1次,妇幼健康形势分析会3次,妇幼工作例会12次,辖区管理委员会4次。
2.多措并举。不断提升孕产妇及儿童健康管理质量,巩固母婴安全保障成效。以降低孕产妇、婴儿两个死亡率为核心,努力完成各项指标任务。
孕产妇健康管理服务:全县分娩产妇1313人,出生活产数1320人,住院分娩活产1316人,住院分娩率99.7%;孕产妇早期检查率为90.68%;孕产妇系统管理率为90.3%,剖宫产率36.67%;孕产妇贫血患病率30.24%;产前筛查率81.72%;高危孕产妇管理378人,管理率100%,高危住院分娩率100%;抢救危急孕产妇37人,危急孕产妇救助6人,救助资金31919元。
0-6岁儿童健康管理服务:7岁以下儿童健康管理率94.17%,3岁以下儿童系统管理92.08%,新生儿访视率95.61%,5岁以下儿童死亡数和婴儿死亡数改变:5岁以下儿童死亡数7人,率:5.30‰;婴儿死亡数4人,率3.03‰;0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率94.17%,新生儿听力筛查率99.7%,新生儿遗传性疾病筛查率99.7%。2023年筛查苯丙酮尿症可疑阳性2人,已复查2人,无确诊儿童。先天性甲状腺功能减低可疑阳性10人,已复查10人,确诊3人,现已经建立专案管理。筛查听力可疑阳性儿童4人,1人已确诊。2023共管理高危儿童3076人,结案1387人,目前在管1689人。
消除“三病”工作管理:完成孕产妇咨询检测1841人,检出HIV10人,梅毒19人,HBV25人,孕产妇HIV阳性检出率为0.54%,梅毒阳性检出率为1.03%,乙肝阳性检出率为1.36%,孕期检测率达98.97%,孕13周前检测率为83.83%,母婴服药率达100%,满21月龄暴露儿童HIV抗体检测率达100%,已达到消除母婴传播<2%的目标。梅毒感染产妇治疗率100%,非梅毒螺旋体抗原血清学检测率100%,全县先天梅毒发病率75.76/10万,超出指标(<50/10万活产)要求,乙肝免疫球蛋白注射已达到98%的省级目标要求。两对半检测率达100%,乙肝暴露儿童成功接种率为96%,无乙肝感染儿童,乙肝母婴传播率控制在指标内。
婚检、孕前优生检查:全县结婚登记人数1734人,参加婚检1716人,婚检率98.96%。疾病检出233人,其中男86人,女117人。孕前优生健康检查958对,任务完成率:106.44%;叶酸服用1625人,任务完成率108.33%。
两癌筛查情况:2023年上级下达我县农村妇女“两癌”免费检查任务数5509人,完成5511人,完成任务数的100.04%。并经筛查发现乳腺癌患病妇女5人,宫颈异常人数是153人,宫颈组织活检22人,其中可疑4人,确诊宫颈癌患病妇女2人,子宫内膜癌1人,均为早期症状,均已动员到医院进行住院治疗。
营养包项目:营养包发放率指标≥80%,有效服用率≥90.00,全县应领取人数1000人,系统实际领取1019人,非系统实际领取人数231人,项目任务发放率143.5%,辖区目标发放率59.67%;有效服用率为93.96%。
避孕药具管理:累计发放避孕套108525只,短效口服避孕药650板,外用药栓35盒,壬苯醇醚凝胶987盒,壬苯醇醚膜9盒。安全套146400只,其中宣传发放0只,县医院、疾控中心、乡镇妇幼保健与计划生育服务站49220只,宾馆酒店97180只。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置25个内设机构,包括:儿科、儿童保健科、口腔科、中医儿科、孕产保健科、妇产科、妇科、中医妇科、检验科、超声科、药剂科、收费室、医务科、护理部、感染管理科、医疗质量控制科、基层指导科、办公室、财务科、人事科、医保办、总务科、采购办、信息科、健康教育科。
我单位为二级预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院作为二级预算单位纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年末实有人员编制35人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制35人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有人数共34人,其中:行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员34人,合同制人员75人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人(离休0人,退休21人)。
年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。
第二部分 2023年度部门决算表
(详见附件)
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表,无数据。
如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年度收入合计2000.60万元。其中:财政拨款收入598.05万元,占总收入的29.89%;本年度本单位未发生上级补助收入;事业收入1106.74万元(含教育收费0.00万元),占总收入的55.32%;本年度本单位未发生经营收入及附属单位上缴收入;其他收入295.82万元,占总收入的14.79%。收入合计与上年2007.37万元相比减少6.77万元,下降0.34%。主要原因是新院搬迁后,看诊人数减少,事业收入减少。其中:财政拨款收入与上年596.69万元相比增加1.36万元,增长0.23%,主要原因是2023年财政拨款用于项目支出的基本公共卫生服务项目收入增加;事业收入与上年1184.43万元相比减少77.69万元,下降6.56%,主要原因是看诊人数减少,事业收入减少;其他收入与上年226.26万元相比增加69.56万元,增长30.74%,主要原因是2023年度单位短期借款增加70.97万元,计入其他收入,故其他收入较上年增加。
二、支出决算情况说明
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年度支出合计1971.52万元。其中:基本支出1762.76万元,占总支出的89.41%;项目支出208.76万元,占总支出的10.59%;2023年本单位未发生上缴上级支出;未发生经营支出及对附属单位补助支出。支出合计与上年4033.12万元相比减少2061.60万元,下降51.12%,主要原因是2022年有政府性基金预算财政拨款支出1884.84万元,2023年无政府性基金预算财政拨款支出。其中:基本支出与上年1683.31万元相比增加79.45万元,增长4.72%,主要原因新院搬迁后水电费增加,聘请保安、保洁人员、柔性流动人员增加,劳务费增加,计入基本支出,故基本支出增加;项目支出与上年2349.81万元相比减少2141.05万元,下降91.12%,主要原因是2022年度新院搬迁建设项目用专项债券支出1884.84万元,计入项目支出,2023年无此支出,故项目支出减少较多。
(一)基本支出情况
2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出1762.76万元,与上年1683.31万元相比增加79.45万元,同比增长4.72%,主要原因是新院搬迁后水电费增加,聘请保安、保洁人员、柔性流动人员增加,劳务费增加,故公用经费增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出971.14万元,占基本支出的55.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费791.62万元,占基本支出的44.91%。平均工资福利支出8.90万元。
(二)项目支出情况
2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出208.76万元,与上年2349.81万元相比减少2141.05万元,下降91.12%,主要原因是2022年度新院搬迁建设项目用专项债券支出1884.84万元,计入项目支出,2023年无此支出,故项目支出减少。其中:基本建设类项目支出25.65万元。主要用于新院搬迁建设项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下:
1.危急孕产妇、危急儿童救助支出5.39万元。主要用于全县危急孕产妇、危急儿童医疗救助;
2.食品安全风险监测支出0.80万元。主要用于卫生材料、网络费;
3.4-6岁儿童视力检查支出1.60万元。主要用于会议费、电费;
4.新冠肺炎疫情防控对口支援补助支出2.76万元。主要用于疫情支援边三县人员差旅费;
5.基建项目支出25.65万元。主要用于新院搬迁建设项目工程款;
6.基本公共卫生服务资金支出64.10万元。主要用于合同人员工资、住房公积金、社保费、办公耗材、卫生材料(试剂)、水电费、电话费、检验费等;
7.医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金支出58.00万元。主要用于专用设备购置、水电费、检验费、办公耗材费;
8.新冠感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金支出3.65万元。主要用于一线医务人员临时性工作补助;
9.2022年社会心理服务体系建设试点工作项目经费支出3.00万元,主要用于购置信息系统、单位人员培训差旅费;
10.2023年县级疫情防控慰问经费支出1.00万元,主要用于疫情防控人员慰问费;
11.全标公司儿童营养改善经费支出0.23万元。主要用于差旅费、会议费等;
12.新冠疫苗接种费支出13.68万元,主要用于核酸检测费、疫苗接种留观区建设、发热哨点建设;
13.春节慰问走访经费支出0.10万元,主要用于慰问困难党员;
14.2021年城乡居民医疗保险打包付费结余资金(信息化筹集发展基金)支出11.70万元,主要用于信息化建设;
15.2022年城乡居民医疗保险打包付费结余资金支出17.04万元,主要用于单位人员培训费。
16.药品、医疗器械不良反应监测工作经费支出0.06万元,主要用于检验室质量评价费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出608.60万元,占本年支出合计的30.87%。与上年699.28万元相比减少90.68万元,下降12.97%,主要原因是一方面2023年本单位在编人员调出1人、退休1人,人员经费减少,基本支出减少。另一方面基本公共卫生服务项目资金支出减少,项目支出减少,故一般公共预算财政拨款支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业(类)支出41.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于在职人员社保费支出。
9.卫生健康(类)支出528.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.86%。主要用于人员工资支出、基本公卫项目支出、重大公卫项目支出。
10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障(类)支出38.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于支付在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,因本单位用自有资金支出“三公”经费,故财政拨款“三公”经费决算数为0.00万元。其中:本年度本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;本年度本单位未编制公务用车购置费预算,也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费预算及支出;公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元,决算为0.00万元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,本年度本单位发生的公务用车运行维护费已由自有资金支付,无财政拨款“三公”经费支出,故无公务用车运行维护费支出;本年本单位未编制公务接待费支出预算,发生公务接待费均用单位自有资金支付,故无公务接待费预算及支出,具体是国内接待费支出决算0.00万元(其中:外事接待费支出决算0.00万元),国(境)外接待费支出决算0.00万元,本年本单位未编制国外接待费支出预算,也未发生国外接待,故无国外接待费支出。其中:
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,因本单位用自有资金支出“三公”经费,故财政拨款“三公”经费决算数为0.00万元。其中:本年本单位未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;本年度本单位未编制公务用车购置费预算,也未发生公务用车购置,故无公务用车购置费预算及支出;公务用车运行维护费支出年初预算为1.00万元,决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,本年度本单位发生的公务用车运行维护费已由自有资金支付,无财政拨款“三公”经费支出,故无公务用车运行维护费支出;本年本单位未编制公务接待费支出预算,发生公务接待费均用单位自有资金支付,故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位用自有资金支出“三公”经费,故财政拨款“三公”经费决算数为0.00万元。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年4.75万元相比减少4.75万元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,与去年持平无增减变化;公务用车购置费支出决算0.00万元,与去年持平无增减变化;公务用车运行维护费支出决算减少4.75万元,下降100.00%,减少的主要原因是本年度本单位“三公”经费支出均用自有资金,无财政拨款“三公”经费支出,故决算数为0.00万元;公务接待费支出决算0.00万元,与去年持平无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度本单位“三公”经费支出均用自有资金,无财政拨款“三公”经费支出,故决算数为0.00万元。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于救护车、公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出,故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算,也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出,故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00万元,较上年持平,无增减变动。
二、国有资产占用情况
截至2023年末,双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院资产总额8022.34万元,其中,流动资产263.08万元,固定资产7313.67万元(净值),无对外投资及有价证券,无在建工程,无形资产336.20万元(净值),其他资产109.39万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年7002.37万元相比,本年资产总额增加1019.97万元,增长14.57%,增长原因是2023年本单位在建工程转入固定资产,固定资产增加。其中固定资产与上年836.36万元相比增加6477.31万元,增长774.46%,增长原因是本单位新院搬迁建设项目在建工程转入固定资产,固定资产增加较多。2023年度本单位无处置房屋建筑物;2023年度本单位无处置车辆;2023年度本单位无报废报损资产,2023年度本单位无资产处置收入;2023年度本单位无出租房屋,2023年度本单位无资产使用收入。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2023年度,单位政府采购支出总额115.56万元,其中:政府采购货物支出105.44万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出10.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、单位绩效自评情况
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院项目绩效自评共涉及6个项目。主要为临财社发〔2023〕53号新冠感染过渡期医务人员中央临时性工作补助资金3.65万元;临财社发〔2022〕160号2022年基本公共卫生服务项目中央转移支付补助资金5.00万元;临财社发〔2023〕22号基本公共卫生服务项目中央补助资金44.10万元;临财社发〔2023〕36号医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金58.00万元;危急孕产妇、危急儿童救助资金7.79万元;2022年医疗服务与保障能力提升补助资金(新冠肺炎疫情防控对口支援补助)2.76万元。
单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
2023年本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
(二)基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
(五)财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括:人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评:是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
(七)自评指标:是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092500536100501111